Orden de Compra. Nº1867-119-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1867-54-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-119-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1867-54-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1244 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 100002,7
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 79.710.740-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70142011
Servicios de enfriamiento o refrigeración1UnidadMantención preventiva a equipo de clima InRow marca APC, modelo ACSC101.Mantención preventiva a equipo de clima InRow marca APC, modelo ACSC101. $ 526.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.330 $ 526.330
Total Neto $ 526.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.003
TOTAL OC $ 626.333


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.710.740-9 Ver adjunto