Orden de Compra. Nº4014-87-AG25 "EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-70-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-70-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 300759,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURATEC
Razón Social AURATEC SPA
R.U.T. 77.519.114-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner1UnidadEQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 1.582.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.944 $ 1.582.944
Total Neto $ 1.582.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.759
TOTAL OC $ 1.883.703


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.665.150-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.979.172-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.