1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2297-474-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2297-13-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
MACKENNA 851 |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
478991,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
MACKENNA 851 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sonesta Hotel Osorno |
Razón Social |
HOTELES DE LOS ANDES S.A.
|
R.U.T. |
76.048.022-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Sonesta Hotel Osorno |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS | |
$ 2.521.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521.008
|
$ 2.521.008
|
|
Total Neto
|
$ 2.521.008
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 478.992
|
$ 3.000.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.