Orden de Compra. Nº3359-41-SE24 "SERVICIOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2208001000 "SERVICIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 443865,555
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita aceptar la OC y se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl, CC: cmunozs@cosale.cl (Administradora de contrato), a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXTERMINIO DEL NORTE SPA
Razón Social SERVICIOS CYA SPA
R.U.T. 77.103.237-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXTERMINIO DEL NORTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad“SERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN E HIGIENIZACIÓN” en las dependencias del Centro Clínico Militar Iquique, correspondiente al mes de marzo 2024.  $ 2.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336.135 $ 2.336.135
Total Neto $ 2.336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.866
TOTAL OC $ 2.780.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.