Orden de Compra. Nº1052836-221-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-127-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1052836-221-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-127-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 329 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680
Comuna San Carlos
Impuesto 44598,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadPRODUCTOS DE ASEOProductos de aseo noviembre $ 189.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.730 $ 189.730
Total Neto $ 189.730
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 44.599
TOTAL OC $ 279.329


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.974.705-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.809.560-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.025.886-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.037.781-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.