1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4525-544-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 4525-670-COT24 (A-87) OPI - 3888 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
11428,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Constanza |
Razón Social |
PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
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R.U.T. |
14.597.677-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constanza |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 3 | Bolsa | GLOBOS METALICOS COLOR PLATEADO 50 UNIDADES POR BOLSA | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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14111525
| Papel multiuso | 3 | Caja | OPALINA LISA COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES POR CAJA | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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14111525
| Papel multiuso | 15 | Pliego | CARTULINA METALICA COLOR PLATEADO MEDIDAS 77 X 110 CM | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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Total Neto
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$ 60.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.428
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$ 71.578
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.