Orden de Compra. Nº4375-1781-AG24 " Menaje para We trupantu de oficina intercultural// 4375-648-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1781-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Menaje para We trupantu de oficina intercultural// 4375-648-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14514
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 24415
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MAI-CP
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T. 77.519.373-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MAI-CP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos200Unidad20-070-353-832-00 Vasos de Plumavit para cafe 300cc.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151502
Platos desechables domésticos100Unidad20-070-353-138-00 Cucharas deseclables de té.  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52151502
Platos desechables domésticos100Unidad20-070-353-431-00 Platos chicos de plásticos.   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadRecipientes redondos mediano plasticos.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 128.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.415
TOTAL OC $ 152.915


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.300.274-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto