Orden de Compra. Nº3945-142-SE25 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-142-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 274471,91
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T. 12.702.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadCIF LIMPIADOR EN CREMA O EQUIVALENTE.   $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.150 $ 47.150
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 WINEX O EQUIVALENTE.   $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 WINEX O EQUIVALENTE.   $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.650 $ 69.650
12181501
Ceras sintéticas60UnidadCERA BRILLINA ROJA O EQUIVALENTE.   $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.520 $ 95.520
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10   $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 100 x 120 x 10 WINEX O EQUIVALENTE.   $ 5.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.740 $ 51.740
14111704
Papel higiénico15UnidadPAPEL HIGENICO INDUSTRIAL RENDIPEL 6X300 MTS O EQUIVALENTE.   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
47131811
Productos de lavandería20UnidadOMO 400 CC O EQUIVALENTE.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLASTICA NEGRA.   $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.370 $ 11.370
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO SACUDIR MICROFIBRA GENERICO.   $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
47131801
Limpiadores de suelos40UnidadLIMPIA PISOS CON AROMAS 900 CC.   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS DE MICROFIBRA DISTINTOS COLORES GENERICO.   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLA PISO MANLAC GRUESA MANLAC O EQUIVALENTE.   $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL IGENIX 900 CC O EQUIVALENTE.   $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.480 $ 70.480
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadPASTILLAS MISTER MUSCULO X 3 MISTER MUSCULO O EQUIVALENTE.   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.744 $ 90.744
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 2 X 250 MTS.   $ 10.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.680 $ 416.680
53131608
Jabones6UnidadJABON AROMA DOVE, MANZANA, ARANDANOS 5 LTS O EQUIVALENTE.   $ 6.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.810 $ 39.810
12191501
Solventes aromáticos50UnidadDESODORANTES SAPOLIO DISTINTOS AROMAS O EQUIVALENTE.   $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.050 $ 71.050
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON VIRUTEX O EQUIVALENTE.   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.885
47131803
Desinfectantes domésticos45UnidadCLORO 1 LTS IGENIX O EQUIVALENTE.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
46181504
Guantes protectores40ParGUANTES AMARILLOS GENERICO.   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
Total Neto $ 1.444.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.472
TOTAL OC $ 1.719.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.