Orden de Compra. Nº3264-39-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-21-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-39-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-21-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3264-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10.000/33 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2749300
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDOSAL LTDA.
Razón Social Comercial y servicios Edosal Ltda.
R.U.T. 76.278.957-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDOSAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadCAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN SECTOR SALA DE BANDA BASE NAVAL PUNTA ARENAS. SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACIÓN.DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 14.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.470.000 $ 14.470.000
Total Neto $ 14.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.749.300
TOTAL OC $ 17.219.300