Orden de Compra. Nº3155-39-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3155-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA N° 360, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 53846
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA N° 360, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sela Spa
Razón Social SELA SPA
R.U.T. 77.540.777-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sela Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161511
Tornillos de apriete1CajaTORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 (CAJA MÍNIMO 100 TORNILLOS)TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 (CAJA MÍNIMO 100 TORNILLOS) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24112504
Cajas moldeadas11UnidadMOLDURA PLÁSTICA 20X10MM BLANCA 2MT.MOLDURA PLÁSTICA 20X10MM BLANCA 2MT. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
39121409
Conectores de cables eléctricos26UnidadCONECTOR UNION 3 CABLES 32A 4MM2CONECTOR UNION 3 CABLES 32A 4MM2 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39121308
Cajas de toma de corriente18UnidadTOMA DE CORRIENTE DÚPLEX 10A 250V BLANCOTOMA DE CORRIENTE DÚPLEX 10A 250V BLANCO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
60104912
Cables o electrodos eléctricos150Metro LinealCORDÓN FLEXIBLE RV-K 3X1.5mm 0.6/1KV NEGROCORDÓN FLEXIBLE RV-K 3X1.5mm 0.6/1KV NEGRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10RolloCINTA PVC NEGRA 19MM 20MTS.CINTA PVC NEGRA 19MM 20MTS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 283.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.846
TOTAL OC $ 337.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.