Orden de Compra. Nº835727-398-AG24 "Adquisición de colaciones para actividades deportivas convenio Promoción de la Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-398-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para actividades deportivas convenio Promoción de la Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.099.151 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna 5
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ESTEFITA
Razón Social COMERCIAL ESTEFITA LIMITADA
R.U.T. 76.030.335-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ESTEFITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona100UnidadBolsa TNT con logoBolsa TNT con logo $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYogurt batido de 125 gramosYogurt batido de 125 gramos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadFruta compotaFruta compota $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadLeche semi descremada de 200 ccLeche semi descremada de 200 cc $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
50202310
Agua mineral100UnidadAgua mineral sin gas de 500 ccAgua mineral sin gas de 500 cc $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
Total Neto $ 297.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 297.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.