1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3649-66-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de sillas para Municipalidad Quilleco |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Quilleco |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
R.U.T. |
69.170.400-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
R.U.T. |
69.170.400-9 |
Dirección de Facturación |
J. M. CARRERA N° 460 |
Comuna |
Quilleco
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Impuesto |
74100 |
Dirección de Envío de la Factura |
J. M. CARRERA N° 460 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
UNIDAD 3 |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA
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R.U.T. |
76.982.182-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIDAD 3 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 15 | Unidad | Sillas de salón rojas de 90 x 48 x 57 cm.
| Diseño elegante y liviano
MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: Acero
inoxidable
MATERIAL DE LAS PATAS: Acero
inoxidable
MATERIAL DEL RELLENO: Espuma
polietileno
MATERIAL DEL TAPIZ: Tela |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.