Orden de Compra. Nº1057418-882-SE23 "CS - REPARACIÓN DE EQUIPOS - SSGG - 22.06.005.002 - HFCM 21882-21883 (SHA)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-882-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CS - REPARACIÓN DE EQUIPOS - SSGG - 22.06.005.002 - HFCM 21882-21883 (SHA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-18-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2338
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 445930
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMASER
Razón Social IMASER INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.765.519-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1UnidadREPARACION LAVADORA IMESA (CHAPA Y DESAGUE) IMASER SEGUN COTIZACION 78REPARACION LAVADORA IMESA (CHAPA Y DESAGUE) IMASER SEGUN COTIZACION 78 $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1UnidadREPARACION DE LINEAS DE AGUA SUBTERRANEA DE CALDERA, SEGÙN COT 79REPARACION DE LINEAS DE AGUA SUBTERRANEA DE CALDERA, SEGÙN COT 79 $ 1.297.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.000 $ 1.297.000
Total Neto $ 2.347.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.930
TOTAL OC $ 2.792.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.