Orden de Compra. Nº1426397-115-SE25 "LHA-Adquisición de materiales TP Liceo Luis Cruz Martínez."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-115-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LHA-Adquisición de materiales TP Liceo Luis Cruz Martínez.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426397-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA #340 OF 410
Comuna Iquique
Impuesto 380702,24
Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA #340 OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transform
Razón Social COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
R.U.T. 77.555.265-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transform
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121103
Paneles1KitValor neto kit fotovoltaico, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.933 $ 831.933
46171610
Cámaras de seguridad2KitValor neto kit de cámaras de seguridad, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 152.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.860 $ 305.860
26121606
Cable coaxial50KitValor neto cable coaxial 20 mts, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100
26121609
Cable de redes3UnidadValor neto cable UTP 305 metros, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 59.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.614 $ 178.614
39121431
Conectores estancos de cables30UnidadValor neto LV Modulo RJ45 CAT6, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 5.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.140 $ 178.140
26121521
Alambre de bronce4UnidadValor neto alambre lasching aislado, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.116 $ 94.116
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica3UnidadValor neto Mufa fibra óptica, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.ver en anexo $ 40.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.933 $ 120.933
Total Neto $ 2.003.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.702
TOTAL OC $ 2.384.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.