Orden de Compra. Nº2343-978-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-739-COT24 / Pedido 2357 / IDDOC: 41020244 / CTF 43"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-978-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-739-COT24 / Pedido 2357 / IDDOC: 41020244 / CTF 43
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 54613,6
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAAN
Razón Social COMERCIAL TAAN SPA
R.U.T. 77.979.608-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6BolsaBolsa de azúcar de 1 kilo  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6BotellaBotellas de endulzante liquido en gotitas  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
50202301
Agua12Botellabotellas de agua mineral sin gas 1.6 litros  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
50201713
Bolsitas de te6CajaCajas de té 100 bolsitas té club o similar  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
50202303
Jugos y néctar concentrados36UnidadCaja de jugo néctar 1 litro variedades de sabores  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50201706
Café10TarroTarros de café tipo nescafé o similar 100 gr  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos36PackPaquete de galletas criollitas o similar   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos24PaquetePaquetes de galletas tipo donuts  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
50181905
Galletas dulces o pastelitos36PaquetePaquete de galletas FRAC o similar varios sabores  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos36PaquetePaquete de galletas gretel o similar chocolate  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos36PaquetePaquete de galletas obsesión o similar  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
Total Neto $ 287.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.614
TOTAL OC $ 342.054


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.979.608-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.