Orden de Compra. Nº557639-645-AG24 "DESAYUNO DIA DEL ALUMNO - COLEGIO VIRGINIA BRAVO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-645-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO DIA DEL ALUMNO - COLEGIO VIRGINIA BRAVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 191520
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kafrani
Razón Social KAFRANI SPA
R.U.T. 77.129.258-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kafrani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados480UnidadNECTAR LIVEAN 0% AZUCAR O SIMILAR  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
50131701
Leche o productos de mantequilla240UnidadLECHE SEMIDESCREMADA SABOR CHOCOLATE O SIMILAR  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos480UnidadBROWNIE NUTRA BIEN SIN AZUCAR AÑADIDA O SIMILAR  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado240Unidad1+1 SOPROLE O SIMILAR  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
50181909
Galletas saladas480UnidadGALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL O SIMILAR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
50202310
Agua mineral240UnidadAGUA MINERAL VITAL SIN GAS O SIMILAR  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50101634
Fruta fresca240UnidadFRUTA O SIMILAR  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 1.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.520
TOTAL OC $ 1.199.520


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.129.258-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.086.979-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.086.979-9 Ver adjunto