Orden de Compra. Nº2724-879-AG25 "DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-879-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-008 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 489250
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento40UnidadSOLERA TIPO A DE 100X30X16X12 CMS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30111601
Cemento40UnidadSOLERA TIPO A CURVA DE 100X30X16X12,5 CMS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
11111611
Grava28Metro CúbicoM3 ARENA GRUEZADE CONSTRUCCION  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
11111611
Grava28Metro CúbicoM3 GRAVA TAMAÑO MAXIMO 1 1/2". pulgada.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
11111611
Grava14Metro CúbicoM3 BASE CHANCADA ESTABILIZADA T.M. 1 1/2". pulgada.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
30111601
Cemento210SacoSACOS DE CEMENTO 25 KILOS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
Total Neto $ 2.575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 489.250
TOTAL OC $ 3.064.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.