Orden de Compra. Nº3241-41-SE24 "SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AREA RECREATIVA 3241-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AREA RECREATIVA 3241-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3241-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 280080,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nestor Mauricio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA
R.U.T. 76.744.669-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nestor Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE ABRILCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE ABRIL $ 1.110.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.440 $ 1.110.440
91111502
Servicios de lavandería1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE ABRILCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE ABRIL $ 327.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.170 $ 327.170
91111502
Servicios de lavandería1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE MES DE ABRILCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
Total Neto $ 1.474.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.081
TOTAL OC $ 1.754.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.