Orden de Compra. Nº1161266-268-AG25 "O.a compra ágil: 1161266-288-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 17.03.2025 A LAS 11:30 AM, OFICINA DE LA DISCAPACIDAD. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-268-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra O.a compra ágil: 1161266-288-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 17.03.2025 A LAS 11:30 AM, OFICINA DE LA DISCAPACIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema ALIMENTOS PARA PERSO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
Comuna Tucapel
Impuesto 15939,1
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaBOTELLA DESECHABLE NÉCTAR LIGHT VARIEDAD DE SABORES DE 1.5 LTS.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS DE 140 GRS, VARIEDAD DE SABORES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos90UnidadBON BON BONOBON O EQUIVALENTE, SABORES SURTIDOS   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50131701
Leche o productos de mantequilla30CajaCAJA DE LECHE DE 200 ML DE DIFERENTES SABORES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201706
Café1TarroCAFÉ TRADICIÓN DE 170 GRS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE LIQUIDO STEVIA O EQUIVALENTE DE 400 ML   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111705
Servilletas de papel300UnidadSERVILLETAS COCTEL GRANDES   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 83.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.939
TOTAL OC $ 99.829


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.579.377-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.579.377-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.