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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161266-268-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.a compra ágil: 1161266-288-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 17.03.2025 A LAS 11:30 AM, OFICINA DE LA DISCAPACIDAD. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Contratos y Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
15939,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alemar |
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Razón Social |
ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
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R.U.T. |
13.579.377-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alemar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 6 | Botella | BOTELLA DESECHABLE NÉCTAR LIGHT VARIEDAD DE SABORES DE 1.5 LTS. | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 30 | Paquete | GALLETAS DE 140 GRS, VARIEDAD DE SABORES | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.700
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$ 26.700
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 90 | Unidad | BON BON BONOBON O EQUIVALENTE, SABORES SURTIDOS | |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 30 | Caja | CAJA DE LECHE DE 200 ML DE DIFERENTES SABORES | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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50201706
| Café | 1 | Tarro | CAFÉ TRADICIÓN DE 170 GRS | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.990
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$ 4.990
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Botella | ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA O EQUIVALENTE DE 400 ML | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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14111705
| Servilletas de papel | 300 | Unidad | SERVILLETAS COCTEL GRANDES | |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 83.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.939
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$ 99.829
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.