Orden de Compra. Nº1064616-2-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1064616-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1064616-2-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1064616-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Logística
Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
R.U.T. 60.701.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
R.U.T. 60.701.001-3
Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 972963,4
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTESIS
Razón Social GTD INTESIS S.A
R.U.T. 78.159.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111511
Servicio de comunicación IP1Unidad no definidaPrórroga del 01.01.2025 al 31.07.2025. Se paga mensualidades vencidas. El valor total de la Orden de compra es estimado por los 7 meses de servicio.Prórroga del 01.01.2025 al 31.07.2025. $ 5.120.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120.860 $ 5.120.860
Total Neto $ 5.120.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 972.963
TOTAL OC $ 6.093.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.