Orden de Compra. Nº1052836-163-SE24 "CREDENCIALES ALBERGUE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1052836-163-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES ALBERGUE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. 62.000.470-7
Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor As-Color
Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ
R.U.T. 9.821.512-3
Sucursal As-Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Porta documentos13UnidadCREDENCIALES CREDENCIALES COMPLETAS CON TARJETA DE PVC + PORTA CREDENCIAL Y LANYARD ESTAMPADO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
Total Neto $ 104.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 104.000

Justificación de exención de impuesto