Orden de Compra. Nº2921-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2921-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 132650,21
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA

Los peumos de peñuela, fundo las tablas, cruce quintay, Valparaíso. Contactar a Antonieta +56942261533

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTubo LED 18w.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadEquipo estanco LED 2 x 18w.  $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.540 $ 147.540
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTubos LED 36w.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadAmpolletas LED 100w.  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31181602
Sellos de caucho10UnidadAntifugas WC  $ 3.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
40141716
Sifones en P5UnidadCifón para lavaplatos.  $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.950 $ 35.950
40141716
Sifones en P10UnidadCifón para lavamanos.  $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCinta aisladora.  $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.998 $ 4.998
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadTeflón cinta.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
12352310
Siliconas10UnidadSilicona acética blanca.  $ 3.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
12352310
Siliconas1UnidadPistola Silicona (construcción).  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
Total Neto $ 608.159
Descuento $ 0
Cargos $ 90.000
IVA  19  % $ 132.650
TOTAL OC $ 830.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.