Orden de Compra. Nº4114-59-SE25 "MATERIALES DE ASEO DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4114-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Serrano 399
Comuna Curacautín
Impuesto 100198,4
Dirección de Envío de la Factura Serrano 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadCLORO GEL DE 900 CC.  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA VERDE AMARILLA.  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CREMA CIF DE 750 CC.  $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIO DE 500 CC GATILLO.  $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA CONCENTRADO DE 750 CC.  $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
14111703
Toallas de papel20PackTOALLA DE PAPEL DE 250 MTS. X 2 ROLLOS.  $ 10.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.400 $ 204.400
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO DE 500 MTS. DH X 4 ROLLOS.  $ 10.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.600 $ 215.600
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10.  $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710
Total Neto $ 527.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.198
TOTAL OC $ 627.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.