Orden de Compra. Nº
4923-6-AG25
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ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - ESCUELITA DE VERANO compra ágil: 4923-10-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4923-6-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - ESCUELITA DE VERANO compra ágil: 4923-10-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.50.034 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA, ESQUINA ALESSANDRI S/N
Comuna
Valdivia
Impuesto
101682,3
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA, ESQUINA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
naslo alberto
Razón Social
BRAVOS SPA
R.U.T.
76.958.669-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
naslo alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Bolsa
CABRITAS SABOR CARAMELO 400 GRAMOS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50202304
Jugos y néctar envasados
200
Unidad
JUGO EN CAJA INDIVIDUAL DISTINTOS SABORES ( 50 PIÑA - 5 NARANJA - 50 MANZANA - 50 FRUTILLA)
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras
200
Unidad
COMPOTA DE FRUTA NATURAL SIN AZUCAR, SABORES SURTIDOS (MANZANA, PERA U OTROS)
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
180
Unidad
GALLETONES DE AVENA SABORES SURTIDOS: CHOCOLATE, FRUTOS SECOS , FRUTA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.200
$ 106.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
BARRAS DE CEREAL SABORES SURTIDOS: YOGURT Y MIEL, FRUTOS ROJOS U OTROS. PACK DE 8 UNIDADES
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.750
$ 49.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
75
Unidad
MIX DE FRUTOS SECOS PORCIONES INDIVIDUALES (50 GRAMOS) MANÍ - PASAS - NUEZ - LATANO DESHIDRATADO U OTROS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.250
$ 44.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
BROWNIE - PORCION INDIVIDUAL 60 GRAMOS - CHOCOLATE
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
50202301
Agua
3
Pack
AGUA MINERAL CON GAS 600 ML. PACK DE 12 UNIDADES
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.970
$ 20.970
Total Neto
$ 535.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.682
TOTAL OC
$ 636.852
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.793.775-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.128.362-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.128.362-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.