1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-626-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-02-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PELLUCO ETAPA 1 D.1373 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
69688,4109 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Malatrassi prefabricados S.A. |
Razón Social |
MALATRASSI PREFABRICADOS S A
|
R.U.T. |
96.918.860-0 |
Sucursal |
Malatrassi prefabricados S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131502
| Bloques de hormigón | 60 | Unidad | solerilla 100 cms gris | solerilla 100 cms gris |
$ 1.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.560
|
$ 70.588
|
30131502
| Bloques de hormigón | 93 | Unidad | solera recta tipo A 90 cms | solera recta tipo A 90 cms |
$ 3.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 296.205
|
$ 296.193
|
|
Total Neto
|
$ 366.781
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 69.688
|
$ 436.469
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.