1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2289-294-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-142-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Facturación |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
234992 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Empresas Petersen |
Razón Social |
SOCIEDAD EMPRESAS PETERSEN LIMITADA
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R.U.T. |
76.168.837-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Petersen |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101501
| Carretillas | 20 | Unidad | CARRETILLAS CONCRETERAS 90 LITROS | |
$ 42.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 859.000
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$ 859.000
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31162702
| Ruedas | 20 | Unidad | RUEDAS DE CARRETILLAS | |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.800
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$ 179.800
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47121612
| Barredora de suelos | 40 | Unidad | BARREHOJAS CON MANGO 22 DIENTES DE ACERO (TRUPPER O SIMILAR) | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 1.236.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.992
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$ 1.471.792
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.