Orden de Compra. Nº2440-305-AG25 "87018 ACCESORIOS DEPORTIVOS ESCUELA GRECIA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-262-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-305-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 87018 ACCESORIOS DEPORTIVOS ESCUELA GRECIA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-262-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 63222,69
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

 DIRECCION  DE ENVIO : YUNGAY N°0249 CURICO

FONO: 075 –2311535

DIRECTOR:  Milly Alvarez Pareja

 CELULAR  :   940917781

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDJ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA
R.U.T. 77.962.263-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol1UnidadACCESORIOS DEPORTIVOS ACCESORIOS DEPORTIVOS, SE ADJUNTAS ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 332.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.751 $ 332.751
Total Neto $ 332.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.223
TOTAL OC $ 395.974


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.