Orden de Compra. Nº1743-222-SE25 "MATERIALES PROYECTO PMU PLAZA NUEVO AMANECER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1743-222-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO PMU PLAZA NUEVO AMANECER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1743-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 154280
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla6UnidadMALLA ACMA C-92 15X15 CM 2,5X5MTS  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
24141706
Carrete2UnidadCARRETE PROM 16A 4TOMAS - HALUX  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
30111601
Cemento129SacoCEMENTO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
Total Neto $ 812.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.280
TOTAL OC $ 966.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.