1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2385-818-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ROLLOS DE POLIETILENO PARA EMERGENCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
2872352,9395 |
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA CALAMA SPA |
Razón Social |
FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
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R.U.T. |
76.181.127-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA CALAMA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 100 | Rollo | POLIETILENO 0.20 X 2MT CARAMELO | POLIETILENO 0.20 X 2MT CARAMELO |
$ 151.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.117.600
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$ 15.117.647
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Total Neto
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$ 15.117.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.872.353
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$ 17.990.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.