Orden de Compra. Nº1406-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 38258,59
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos35Paquete35 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS, TALES COMO 10 COOCKIES, 10 TRITON, 10 FRAC, 10 LIMÓN, 10 ALTEZAS.  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad5 UNIDADES STEVIA DE 270 ML (ENDULZANTE).  $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.225 $ 15.225
50202311
Bebidas6Pack6 PACK DE BEBIDAS DE 500 CC COCA COLA ZERO INDIVIDUALES O SIMILAR.  $ 7.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.428 $ 43.428
50201713
Bolsitas de te2Caja2 CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSITAS CADA UNA.  $ 4.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.952 $ 9.952
50201706
Café7Tarro7 TARROS DE CAFÉ NESCAFÉ DE 420 GRS. O SIMILAR.  $ 11.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.806 $ 78.806
52151704
Cucharas domésticas500Unidad500 CUCHARAS DESECHABLES PLÁSTICAS PARA REVOLVER CAFÉ  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500Unidad500 UNIDADES DE VASOS DE PLUMAVIT PARA TOMAR CAFÉ.  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 201.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.259
TOTAL OC $ 239.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.