Orden de Compra. Nº2583-230-SE25 "SE SOLICITA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/PREVENCION DE RIESGOS/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44431/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-51-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-230-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/PREVENCION DE RIESGOS/PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44431/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-51-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-51-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/89 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 12568,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RM
Razón Social RM MOTORS IMPORT SPA
R.U.T. 77.428.806-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección15UnidadSE SOLICITA: COLETO SOLDADOR. Se adjunta especificaciones completas en Anexo Ficha FOE, documento que el proveedor debe completar y adjuntar (obligatorio) SE OFERTA SEGUN ESPECFICACIONES TECNICA VER ANEXO 1 FOE Y FICHA TECNICA ADJUNTA. Entrega 5 días. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
46181504
Guantes protectores6ParSE SOLICITA: GUANTE SOLDADOR. Se adjunta especificaciones completas en Anexo Ficha FOE, documento que el proveedor debe completar y adjuntar (obligatorio) SE OFERTA SEGUN ESPECFICACIONES TECNICA VER ANEXO 1 FOE Y FICHA TECNICA ADJUNTA. Entrega 5 días. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 66.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.568
TOTAL OC $ 78.718


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.