1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3156-240-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS PATIO GRUMETE BRAVO: 3156-213-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
37240 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
|
Proveedor |
MASIL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MASIL SPA
|
R.U.T. |
77.485.436-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MASIL SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201617
| Cementos disolventes | 1 | Global | ARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. | ARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. |
$ 196.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.000
|
$ 196.000
|
|
Total Neto
|
$ 196.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 37.240
|
$ 233.240
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.