Orden de Compra. Nº5338-159-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIBRERÍA Y ASEO PARA EL LABORATORIO CEBIMA, SOL. 142029"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-159-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIBRERÍA Y ASEO PARA EL LABORATORIO CEBIMA, SOL. 142029
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142029 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34362,45
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1GlobalINSUMOS Y MATERIALES DE LIBRERÍA Y ASEO, DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACIONES N° 76144, 76145 Y 76147 ADJUNTAS.NSUMOS Y MATERIALES DE LIBRERÍA Y ASEO, DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACIONES N° 76144, 76145 Y 76147 ADJUNTAS. $ 180.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.855 $ 180.855
Total Neto $ 180.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.362
TOTAL OC $ 215.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.117.488-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto