Orden de Compra. Nº
1057387-248-AG25
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INSUMOS (BARRAS DE CHOCOLATE, GALLETAS, NESCAFE, ETC.) CALIDAD DE VIDA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057387-248-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS (BARRAS DE CHOCOLATE, GALLETAS, NESCAFE, ETC.) CALIDAD DE VIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
Razón Social
SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T.
61.602.223-7
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 1671
Comuna
Collipulli
Impuesto
82783
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PEDIDO
ENTREGAR PEDIDO EN BODEGA CENTRAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T.
8.172.307-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
BOTELLAS DE JUGO 1.5 LITROS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
50
Unidad
BARRA DE CHOCOLATES SANHNE-NUSS 90 GRAMOS.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS. (EJEMPLO: TRITÓN, NICK, FRAC, COCADITAS, GRILL, MOROCHA, ETC.)
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
QUEQUES ENVASADOS 500 GRS.
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
13
Unidad
BOMBONES PRIVILEGIO XL, 500 G (40 UNIDADES).
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
50201706
Café
2
Unidad
TARROS DE NESCAFE, 400 GRS.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 250 ML.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
CAJAS DE TE CEYLAN 100 BOLSITAS.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
17
Unidad
CAJAS DE BON O BON 450 G. (30 UNIDADES).
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
Total Neto
$ 435.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.783
TOTAL OC
$ 518.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.