Orden de Compra. Nº1057387-248-AG25 "INSUMOS (BARRAS DE CHOCOLATE, GALLETAS, NESCAFE, ETC.) CALIDAD DE VIDA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057387-248-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS (BARRAS DE CHOCOLATE, GALLETAS, NESCAFE, ETC.) CALIDAD DE VIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1671
Comuna Collipulli
Impuesto 82783
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDOENTREGAR PEDIDO EN BODEGA CENTRAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadBOTELLAS DE JUGO 1.5 LITROS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos50UnidadBARRA DE CHOCOLATES SANHNE-NUSS 90 GRAMOS.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS. (EJEMPLO: TRITÓN, NICK, FRAC, COCADITAS, GRILL, MOROCHA, ETC.)  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadQUEQUES ENVASADOS 500 GRS.  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos13UnidadBOMBONES PRIVILEGIO XL, 500 G (40 UNIDADES).  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
50201706
Café2UnidadTARROS DE NESCAFE, 400 GRS.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE LIQUIDO 250 ML.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJAS DE TE CEYLAN 100 BOLSITAS.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos17UnidadCAJAS DE BON O BON 450 G. (30 UNIDADES).  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
Total Neto $ 435.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.783
TOTAL OC $ 518.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.