1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057501-8567-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA FEBRERO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-94-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMIMED SpA |
Razón Social |
PAMELA ANDREA SILVA CANCINO COMERCIALIZADORA DE
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R.U.T. |
76.170.501-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMIMED SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142504
| Agujas de biopsia | 1500 | Unidad | 20-224-700-068-00 AGUJA FISTULA 15G DIALISIS
| AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA, 15 G Fija o Rotaroia Marca DORA Caja x 50 Unidades Marca Dora Entrega 24 horas |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.