Orden de Compra. Nº3057-18-AG25 "ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y MANTENCION DEPENDENCIAS "
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y MANTENCION DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas orden de compra enviada con fecha 12 de febrero del 2025. a la fecha 18-02-2025 no ha sido aceptada por proveedor, se han enviado correos, y se ha llamado sin respuesta.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 40800,6
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2025
TítuloDescripción
DESPACHOConsiderar por favor siguientes horarios para despacho de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 y de 13:30 a 16:00. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos1Galón01 GALON DE PEGAMENTO UNIVERSAL O EQUIVALENTE A AGOREX UNIVERSAL .  $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.990 $ 36.990
40141901
Conductos flexibles3Kit03 KIT LLAVE ANGULAR MAS FLEXIBLE   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
40161806
Malla de filtro3Unidad03 MALLA MOSQUITERA COLOR GRIS 1.20X2.00 MTS FIBRA DE VIDRIO  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970
31161601
Pernos de anclaje3Kit03 KIT PERNOS DE ANCLAJE PARA WC  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
12352310
Siliconas5Unidad05 UNIDAD SILICONA BLANCA PARA BAÑO, ANTIHONGOS FORMATO 300 ML.   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
31251503
Actuadores hidráulicos6Unidad06 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE 25 A 45 KG  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad01 CERRADURA CILINDRICA DE BAÑO COLOR BRONCE, CON BASKET DE 60MM  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
30181513
Tapas de inodoro1Unidad01 UNIDAD DE TAPA ASIENTO BLANCA WC, ELONGADO, 48CM LARGO X 35 CMS ANCHO, CIERRE NORMAL.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
31211704
Selladores3Unidad03 UNIDAD DE SELLO CERA ANTIFUGA PARA WC  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
Total Neto $ 214.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.801
TOTAL OC $ 255.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.