1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3682-279-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VELAS SEMANA SANTA 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
89300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Demetri |
Razón Social |
DEMETRI SPA
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R.U.T. |
77.318.194-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Demetri |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111517
| Velas de Cera | 1000 | Unidad | velas luminosas gigantes, diámetro base 1.8cm | |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.000
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$ 470.000
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Total Neto
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$ 470.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.300
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$ 559.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.