Orden de Compra. Nº798018-22-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-10-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-22-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-10-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna Santiago
Impuesto 51298,29
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARFILM
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA
R.U.T. 77.131.104-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLARFILM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141704
Servicios de fabricación de moquetas o alfombras1UnidadLIMPIAPIÉS PERSONZALIZADO CON LOGO DE REPARTICIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA N°798018-10-COT24.LIMPIAPIÉS PERSONZALIZADO CON LOGO DE REPARTICIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA N°798018-10-COT24. $ 269.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.991 $ 269.991
Total Neto $ 269.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.298
TOTAL OC $ 321.289


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.689.820-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.131.104-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.735.008-2 Ver adjunto