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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
885-989-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva al Grupo Electrógeno CR de Aysén |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.400.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
242689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
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Proveedor |
Juan Carlos Rios carvajal |
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Razón Social |
JUAN CARLOS RÍOS CARVAJAL
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R.U.T. |
7.075.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos Rios carvajal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad no definida | Servicios de mantención preventiva del grupo electrógeno (G/E), Trifásico, Combustible Diesel, marca IVECO de 20 KVA. Se deben efectuar todas las actividades de mantención tendientes a asegurar su puesta en marcha, funcionamiento y seguridad. Asimismo, se deberá realizar la mantención de elementos accesorios, batería, radiador, entre otros.
Favor ajustarse a los términos de referencia. | |
$ 1.277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.277.311
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$ 1.277.311
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Total Neto
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$ 1.277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.689
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$ 1.520.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.