1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2280-1437-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
1, SP.98419, JUNJI, SALA CUNA LOURDES, ADQ. 40 BOLSAS PELLET DE 15 KILO CERTIFICADO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1472-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
Comuna |
Valdivia |
Impuesto |
26182 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DIRECCION DESPACHO | DIRECCION DESPACHO: Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex
Escuela Mulato Gil de Castro. Contactos Jorge Olave, celular +56966160133
y Juan Benavides, celular +56962492010. Horarios de 08:30 a 13:30 horas y
de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. |
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Proveedor |
COMERCIAL ISAFLOR |
Razón Social |
GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.169.700-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ISAFLOR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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