Orden de Compra. Nº1057510-4749-AG25 "INSUMOS MEDICOS ABRIL 2025 (C.A. - FNB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-4749-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ABRIL 2025 (C.A. - FNB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 268094,94
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311503
Rodillos de vendas70UnidadVENDA ELASTICA 10 CM.X 5 MTS COLOR BEIGE CODIGO: 01028-00000 VENDA ELASTICA 10 CM.X 5 MTS COLOR BEIGE CODIGO: 01028-00000 $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850
42311528
Sistemas de vendajes mojados160UnidadVENDA ELÁSTICA AUTOADHERENTE 10 CMS X 4.6 MT CODIGO: 2084VENDA ELÁSTICA AUTOADHERENTE 10 CMS X 4.6 MT CODIGO: 2084 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
42311537
Tijeras para vendajes o sus accesorios48UnidadVENDA GASA ADHESIVA 10 CMS. X 10 MT. FIXOMULL CODIGO: 02037-00000VENDA GASA ADHESIVA 10 CMS. X 10 MT. FIXOMULL CODIGO: 02037-00000 $ 9.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.856 $ 479.856
42311502
Equipos para empezar las vendas o vendajes40UnidadVENDA GASA ADHESIVA 5 CMS. X 10 MT. FIXOMULL CODIGO: 02036-00000 VENDA GASA ADHESIVA 5 CMS. X 10 MT. FIXOMULL CODIGO: 02036-00000 $ 5.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.320 $ 204.320
Total Neto $ 1.411.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.095
TOTAL OC $ 1.679.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.