1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5067-2072-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1988-COT24, Sol. 76026 cc 34 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
229900 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MENVAL SPA |
Razón Social |
SERVICIO AUTOMOTRIZ MENVAL SPA
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R.U.T. |
76.988.742-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MENVAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26112004
| Kits de reparación del embrague | 1 | Unidad | Reparación ambulancia según adjunto. | Servicio de reparación de ambulancia, según detalle indicado en cotización adjunta. |
$ 1.210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210.000
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$ 1.210.000
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Total Neto
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$ 1.210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 229.900
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$ 1.439.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.