1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2318-1017-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-46-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
Comuna |
San Javier |
Impuesto |
116259,29 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Vibrados Chile Ltda.- |
Razón Social |
SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
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R.U.T. |
77.748.100-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Vibrados Chile Ltda.- |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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