Orden de Compra. Nº
1178386-32-SE24
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178386-32-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Docencia
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
José Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
José Santos Leiva 070
Comuna
Arica
Impuesto
40681,09
Dirección de Envío de la Factura
José Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Industrial JVC
Razón Social
FERRETERIA INDUSTRIAL JVC SPA
R.U.T.
77.686.959-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Industrial JVC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.780
47131603
Esponjas
20
Unidad no definida
ESPONJA MULTIUSO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
47121806
Escurridor de trapero
4
Unidad no definida
TRAPERO ALGOSON 50X50
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
47131611
Palas para basura
1
Unidad no definida
PALA BASURA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLON PLASTICO M/MADERA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
14111703
Toallas de papel
8
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 190MTS X 2 UNID.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70X90
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
12141901
Cloro Cl
4
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
42281602
Soluciones de glutaraldehído
3
Unidad no definida
LIMPIADOR DESINFECTANTE 900ML
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
53131606
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL 360CC
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad no definida
LAVALOZAS 750ML
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.654
$ 18.654
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
LIMPIADOR CREMA 750ML
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 214.111
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.681
TOTAL OC
$ 254.792
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.