Orden de Compra. Nº4157-1373-AG24 "MATERIAL DE ASEO LICEO BEP JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ°960201-179 (1187)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1373-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO BEP JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ°960201-179 (1187)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano #385
Comuna El Carmen
Impuesto 84806,88
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Talo
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.205.442-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Talo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadBOTELLAS DE LIMPIA PISOS EXCELL DE 900 CC DIFERENTES AROMAS SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓNCOTIZACION NUMERO 2205 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.952 $ 29.952
12141901
Cloro Cl150LitroBOTELLAS DE CLORO GEL EXCELL SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
12141901
Cloro Cl150LitroBOTELLAS DE CLORO IMPEKE CONCENTRADO TRADICIONAL SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400
47121701
Bolsas de basura150RolloDE BOLSA DE BASURA SHOPNOW 70X90 POR 10 UNIDADES C/U SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓNPara la entrega en el liceo considerar el siguiente horario: Lunes a Jueves mañana 08:15 a 12:15 horas; tarde 14:15 a 17.00 horas. Viernes de 08:15 a 12:15 horas. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 446.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.807
TOTAL OC $ 531.159


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.205.442-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.581.865-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.