Orden de Compra. Nº4494-503-AG24 "MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-503-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 32493,04
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz10ResmaRESMA HOJA TAMAÑO CARTA   $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
44111509
Portalápiz8ResmaRESMA HOJA TAMAÑO OFICIO  $ 3.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.936 $ 24.936
44111509
Portalápiz21UnidadROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 500mt TORK o SIMILAR  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
44111509
Portalápiz10UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO TORRE O SIMILAR  $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
44111509
Portalápiz100UnidadCARPETA COLGANTE KRAFT FUELLE PLÁSTICO  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
44111509
Portalápiz20UnidadROLLO CINTA MASKING TAPE 48MM ANCHOCINTA MASKING 48 X 40 MT OFFIONE $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.360 $ 29.360
Total Neto $ 171.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.493
TOTAL OC $ 203.509


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.176.425-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto