Orden de Compra. Nº1035685-90-SE25 "SANCIONA CONTRATACION SERV. ASISTENCIA INTEGRAL"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-90-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SANCIONA CONTRATACION SERV. ASISTENCIA INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado CDP 1997A-2024 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 753451,27
Dirección de Envío de la Factura Comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bettersoft
Razón Social BETTERSOFT CONSULTORES SPA
R.U.T. 76.812.160-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bettersoft
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233001
Software de sistema de archivos1Unidad no definidaSANCIONA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICO DE ASISTENCIA INGREAL, NUBE, MESA DE AYUDA Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES U+NET, de los meses de agosto, septiembre y octubre 2024.  $ 2.379.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.379.320 $ 2.379.320
43233001
Software de sistema de archivos1Unidad no definidaSANCIONA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICO DE ASISTENCIA INGREAL, NUBE, MESA DE AYUDA Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES U+NET, de los meses de noviembre y diciembre 2024.  $ 1.586.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.213 $ 1.586.213
Total Neto $ 3.965.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 753.451
TOTAL OC $ 4.718.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.