Orden de Compra. Nº3917-75-AG25 "Colaciones D-135 a compra ágil: 3917-72-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3917-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones D-135 a compra ágil: 3917-72-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Escolar
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 226472,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lukas frut
Razón Social LUKAS FRUT SPA
R.U.T. 77.004.026-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lukas frut
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados700UnidadJugos de 200ml (sabores varios)Jugos de 200ml (sabores varios) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
50202310
Agua mineral700Unidadagua mineral sin gas 500mlagua mineral sin gas 500ml $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
24111503
Bolsas de plástico6Paquetebolsas de plastico (camisetas) 35x45 paquetes de 100 unidadesbolsas de plastico (camisetas) 35x45 paquetes de 100 unidades $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos700UnidadGalleton de avena 40 grsGalleton de avena 40 grs $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
50221202
Cereales en barra700Unidadbarra cereal (sabores varios)barra cereal (sabores varios) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
Total Neto $ 1.191.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.472
TOTAL OC $ 1.418.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.