Orden de Compra. Nº4101-53-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-53-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 46665,33
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1GlobalSERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22. PERIODO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA 747503 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024.SERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22. PERIODO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA 747503 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024. $ 245.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.607 $ 245.607
Total Neto $ 245.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.665
TOTAL OC $ 292.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.