1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4101-53-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.953.700-9 |
Dirección de Facturación |
PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
46665,33 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEÒN GALLO 585 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-09-2024 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Global | SERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22. PERIODO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA 747503 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024. | SERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22. PERIODO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024.SEGUN FACTURA 747503 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024. |
$ 245.607,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.607
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$ 245.607
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Total Neto
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$ 245.607
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.665
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$ 292.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.