Orden de Compra. Nº1469-1877-AG24 "20-28946 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1605-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-1877-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 20-28946 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1605-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VDE400010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 58330,57
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas17UnidadBrochas, ver anexo  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.996 $ 26.996
27111909
Espátulas17UnidadEspátula, ver anexo  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
31211906
Rodillos de pintar17UnidadRodillo para pintar, ver anexo  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.294 $ 64.294
31211909
Bandejas de pintura17UnidadContenedor de pintura, ver anexo  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.713 $ 45.713
31211506
Pinturas de látex10UnidadPintura Látex, ver anexo  $ 13.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.300 $ 134.300
Total Neto $ 307.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.331
TOTAL OC $ 365.334


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 85.067.500-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.904.313-6 Ver adjunto